Faktura
- Číslo faktury
- FVTR-2187/2026
- Variabilní symbol
- 10162187
- DUZP
- 3. 2. 2026
- Datum splatnosti
- 17. 2. 2026
- Celkem k úhradě
- 1 670.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-02-03 18:45:25
- Od
- "obchod@varnet.cz" <obchod@varnet.cz>
- Předmět
- Faktura od VARNET číslo FVTR-2187/2026
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/02/FVTR-2187-2026.pdf
- ISDOC
- FVTR-2187-2026.isdoc