Faktura
- Číslo faktury
- FVTR-619/2026
- Variabilní symbol
- 1016619
- DUZP
- 12. 1. 2026
- Datum splatnosti
- 26. 1. 2026
- Celkem k úhradě
- 5 410.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-01-12 18:51:15
- Od
- "obchod@varnet.cz" <obchod@varnet.cz>
- Předmět
- Faktura od VARNET číslo FVTR-619/2026
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/01/FVTR-619-2026.pdf
- ISDOC
- FVTR-619-2026.isdoc