Faktura
- Číslo faktury
- 260100012
- Variabilní symbol
- 260100012
- DUZP
- 29. 3. 2026
- Datum splatnosti
- 12. 4. 2026
- Celkem k úhradě
- 25 168.00 Kč
- Měna
- CZK
Příjemce
- Subjekt
-
Tomáš Nesrsta
- Stav
-
Čeká na úhradu
Email
- Přijato
- 2026-03-29 14:18:42
- Od
- <tomas.nesrsta@gmail.com>
- Předmět
- Faktura č.260100012 - oprava dopravy
OneDrive
- PDF
-
KV-IT/FP/2026/03/Faktura_260100012.pdf